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(兩會受權發(fā)布)關于2018年中央和地方預算執(zhí)行情況與2019年中央和地方預算草案的報告(摘要)

2019-03-05 23:54:41 來源: 新華網(wǎng)

  新華社北京3月5日電 受國務院委托,財政部3月5日提請十三屆全國人大二次會議審查《關于2018年中央和地方預算執(zhí)行情況與2019年中央和地方預算草案的報告》。摘要如下:

  一、2018年中央和地方預算執(zhí)行情況

  中央和地方預算執(zhí)行情況較好。

  (一)2018年一般公共預算收支情況。

  1.全國一般公共預算。

  全國一般公共預算收入183351.84億元,為預算的100.1%,比2017年同口徑(下同)增長6.2%。加上調(diào)入資金及使用結轉結余14772.77億元(包括中央和地方財政從預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算調(diào)入資金,以及地方財政使用結轉結余資金),收入總量為198124.61億元。全國一般公共預算支出220906.07億元,完成預算的105.3%,增長8.7%。加上補充中央預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1018.54億元,支出總量為221924.61億元。收支總量相抵,赤字23800億元,與預算持平。

  2.中央一般公共預算。

  中央一般公共預算收入85447.34億元,為預算的100.1%,增長5.3%。加上從中央預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入2130億元,從中央政府性基金預算、中央國有資本經(jīng)營預算調(diào)入323億元,收入總量為87900.34億元。中央一般公共預算支出102381.8億元,完成預算的99.1%,增長7.7%。加上補充中央預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1018.54億元,支出總量為103400.34億元。收支總量相抵,中央財政赤字15500億元,與預算持平。

  2018年中央預備費預算500億元,實際支出17.48億元,主要用于支持地方加強非洲豬瘟防控等方面,剩余482.52億元全部轉入中央預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2018年末,中央預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額3763.99億元。

  3.地方一般公共預算。

  地方一般公共預算收入167578.49億元,其中,本級收入97904.5億元,增長7%;中央對地方稅收返還和轉移支付收入69673.99億元。加上地方財政從地方預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算調(diào)入資金及使用結轉結余12319.77億元,收入總量為179898.26億元。地方一般公共預算支出188198.26億元,增長8.7%。收支總量相抵,地方財政赤字8300億元,與預算持平。

 ?。ǘ?018年政府性基金預算收支情況。

  全國政府性基金收入75404.5億元,增長22.6%。全國政府性基金相關支出80562.07億元,增長32.1%。

  中央政府性基金收入4032.65億元,為預算的104.4%,增長4.2%。中央政府性基金支出4021.55億元,完成預算的94.7%,增長8.4%。

  地方政府性基金本級收入71371.85億元,增長23.8%,其中,國有土地使用權出讓收入65095.85億元。地方政府性基金相關支出77472.78億元,增長32.9%,其中,國有土地使用權出讓收入相關支出69941.04億元。

 ?。ㄈ?018年國有資本經(jīng)營預算收支情況。

  全國國有資本經(jīng)營預算收入2899.95億元,增長9.8%。全國國有資本經(jīng)營預算支出2159.26億元,增長6.7%。

  中央國有資本經(jīng)營預算收入1325.31億元,為預算的96.3%,增長1.6%。中央國有資本經(jīng)營預算支出1111.73億元,完成預算的95.1%,增長10.1%。

  地方國有資本經(jīng)營預算本級收入1574.64億元,增長17.8%。地方國有資本經(jīng)營預算支出1134.41億元,下降9.2%。

 ?。ㄋ模?018年社會保險基金預算收支情況。

  全國社會保險基金收入72649.22億元,增長24.3%,剔除機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險后同口徑增長7.3%,其中,保險費收入52543.2億元,財政補貼收入16776.83億元。全國社會保險基金支出64586.45億元,增長32.7%,剔除機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險后同口徑增長12.7%。當年收支結余8062.77億元,年末滾存結余86337.13億元。

 ?。ㄎ澹?018年主要財稅政策落實和重點財政工作情況。

  大力實施減稅降費。完善增值稅制度。實施個人所得稅改革。加大小微企業(yè)稅收支持力度。鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入。調(diào)整完善進出口稅收政策。進一步清理規(guī)范涉企收費。

  推動三大攻堅戰(zhàn)取得明顯成效。加強地方政府債務風險防控。大力支持脫貧攻堅。加大污染防治力度。

  支持深化供給側結構性改革。推進科技創(chuàng)新能力建設。支持制造業(yè)轉型升級。激發(fā)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力。落實“三去一降一補”重點任務。促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。

  社會民生持續(xù)改善。實施更加積極的就業(yè)政策。推動教育改革發(fā)展。加強基本民生保障。

  財稅改革向縱深推進。加快財政體制改革。深化預算管理制度改革。完善稅收制度。深化國資國企改革。

  財政管理水平繼續(xù)提高。強化管理基礎工作。嚴肅財經(jīng)紀律。認真整改審計發(fā)現(xiàn)問題。

  總的看,2018年預算執(zhí)行情況較好,財政改革發(fā)展工作取得新進展,有力促進了經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。這是以習近平同志為核心的黨中央堅強領導的結果,是習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引的結果,是全國人大、全國政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導的結果,是各地區(qū)、各部門以及全國各族人民共同努力的結果。

  二、2019年中央和地方預算草案

 ?。ㄒ唬?019年財政收支形勢分析。

  從財政收入形勢看,受經(jīng)濟下行壓力加大、實施更大規(guī)模減稅降費,以及上年部分減稅降費政策翹尾減收等因素影響,預計2019年財政收入增速將有所放緩。從財政支出形勢看,各領域?qū)ω斦Y金需求很大,支持深化供給側結構性改革、打好三大攻堅戰(zhàn)、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、加強科技創(chuàng)新和關鍵技術攻關、建設提升自然災害防治能力若干工程、加大基本民生領域投入力度、支持外交國防、增強基層財政保障能力等,都需要予以重點保障。綜合分析,2019年財政收入形勢較為嚴峻,收支平衡壓力較為突出,必須牢固樹立底線思維,切實增強憂患意識,提高風險防控能力,平衡好穩(wěn)增長和防風險的關系,進一步加強政策和資金統(tǒng)籌,在加大減稅降費力度和著力保障重點支出的同時,保持財政可持續(xù)。

 ?。ǘ?019年預算編制和財政工作的總體要求。

  2019年預算編制和財政工作的總體要求是:在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局,協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持新發(fā)展理念,堅持推動高質(zhì)量發(fā)展,堅持以供給側結構性改革為主線,堅持深化市場化改革、擴大高水平開放,加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系,繼續(xù)打好三大攻堅戰(zhàn),著力激發(fā)微觀主體活力,創(chuàng)新和完善宏觀調(diào)控,統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險工作。積極的財政政策要加力提效,實施更大規(guī)模的減稅降費,實質(zhì)性降低增值稅等稅率;優(yōu)化財政支出結構,樹立過緊日子的思想,嚴格壓縮一般性支出,加大對重點領域支持力度,提高資金配置效率,有效降低企業(yè)負擔;加快建立現(xiàn)代財政制度,建立權責清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的中央和地方財政關系;全面實施預算績效管理,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系;加強地方政府債務管理,較大幅度增加地方政府專項債券規(guī)模,積極防范化解地方政府債務風險,促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定,為全面建成小康社會收官打下決定性基礎,以優(yōu)異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

  按照上述要求,著重把握好五個方面:一是加大減稅降費力度,促進實體經(jīng)濟發(fā)展。二是增加重點領域投入,提高支出精準度。三是樹立過緊日子的思想,嚴格控制一般性支出。四是深化財稅體制改革,加快建立現(xiàn)代財政制度。五是開大地方規(guī)范舉債前門,嚴堵違法違規(guī)舉債后門。

 ?。ㄈ?019年財政政策。

  2019年積極的財政政策要加力提效,發(fā)揮好逆周期調(diào)節(jié)作用,增強調(diào)控的前瞻性、針對性和有效性,推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

  “加力”體現(xiàn)在實施更大規(guī)模的減稅降費和加大支出力度。

  “提效”體現(xiàn)在提高財政資金配置效率和使用效益。

  2019年主要收支政策:

  1.著力支持深化供給側結構性改革。

  堅持以供給側結構性改革為主線不動搖,更多采取改革的辦法,更多運用市場化、法治化手段,在“鞏固、增強、提升、暢通”上下功夫。

  鞏固“三去一降一補”成果。增強微觀主體活力。提升產(chǎn)業(yè)鏈水平。暢通國民經(jīng)濟循環(huán)。

  2.繼續(xù)支持打好三大攻堅戰(zhàn)。

  防范化解財政金融風險。堅持疏堵并舉,有效防控地方政府隱性債務風險。繼續(xù)發(fā)行地方政府債券置換符合政策規(guī)定的債務,全面完成存量債務置換。妥善處置隱性債務存量,督促高風險市縣盡快壓減隱性債務規(guī)模,降低債務風險水平。

  大力支持脫貧攻堅。中央財政專項扶貧資金安排1260.95億元,增長18.9%,增量主要用于深度貧困地區(qū)。其他相關轉移支付和債務限額分配也繼續(xù)向貧困地區(qū)特別是深度貧困地區(qū)傾斜。省市縣扶貧資金分配結果一律公開,鄉(xiāng)村兩級扶貧項目安排和資金使用情況一律公告公示,堅決防止扶貧資金被擠占挪用。

  積極支持污染防治。將打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)作為重中之重,中央財政大氣污染防治資金安排250億元,增長25%。將消滅城市黑臭水體作為水污染治理的重點,水污染防治方面的資金安排300億元,增長45.3%。支持全面落實土壤污染防治行動計劃,土壤污染防治資金安排50億元,增長42.9%。

  3.堅持創(chuàng)新引領發(fā)展。

  推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。以制造業(yè)為重點實質(zhì)性降低增值稅稅率,將制造業(yè)適用的稅率由16%降至13%,逐步建立期末留抵退稅制度,有效降低企業(yè)成本負擔。將固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠政策擴大至全部制造業(yè)領域。

  提升科技支撐能力。突出問題導向和需求導向,積極支持基礎研究和應用基礎研究,加大對突破關鍵核心技術的支持。加大對科研院所穩(wěn)定支持力度,加強科技人才隊伍建設。

  4.促進形成強大國內(nèi)市場。

  著力擴大居民消費。完善相關財稅政策,支持社會力量提供教育、文化、體育、養(yǎng)老、醫(yī)療等服務供給,培育新的消費增長點。

  發(fā)揮投資關鍵作用。中央基建投資安排5776億元,比2018年增加400億元,優(yōu)化投資方向和結構,強化績效考核,重點用于“三農(nóng)”建設、重大基礎設施建設、創(chuàng)新驅(qū)動和結構調(diào)整、保障性安居工程、社會事業(yè)和社會治理、節(jié)能環(huán)保與生態(tài)建設等方面。

  更加有效發(fā)揮地方政府債券作用。合理擴大專項債券使用范圍,科學合理安排專項債券地區(qū)結構和投向結構,加快債券發(fā)行進度,發(fā)債籌措資金優(yōu)先用于在建項目,防止“半拉子”工程。

  5.促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。

  支持實施國家重大區(qū)域戰(zhàn)略。以共建“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設、長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展等重大戰(zhàn)略為引領,以西部、東北、中部、東部四大板塊為基礎,推動國家重大區(qū)域戰(zhàn)略融合發(fā)展。

  進一步提升區(qū)域間基本公共服務均等化水平。發(fā)揮轉移支付作用,較大幅度增加中央對地方轉移支付規(guī)模。

  健全區(qū)域互助和利益分享機制。發(fā)揮跨省域補充耕地國家統(tǒng)籌機制和城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤節(jié)余指標跨省域調(diào)劑機制作用,所得收益全部用于鞏固脫貧攻堅成果和支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

  推進新型城鎮(zhèn)化建設。進一步完善財政轉移支付辦法,合理分擔農(nóng)業(yè)轉移人口市民化的成本,促進實現(xiàn)基本公共服務常住人口全覆蓋。

  6.貫徹實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

  推動農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)增加中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金等。

  大力支持鄉(xiāng)村建設。以農(nóng)村垃圾污水處理、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物資源化利用、廁所革命、村容村貌提升等為重點,支持改善農(nóng)村人居環(huán)境。

  深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革。加快建立新型農(nóng)業(yè)支持保護政策體系。深入推進以綠色生態(tài)為導向的農(nóng)業(yè)補貼制度改革。

  7.加強保障和改善民生。

  積極促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)。中央財政就業(yè)補助資金安排538.78億元,增長14.9%,再通過調(diào)整失業(yè)保險基金等支出結構,大力促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

  支持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。鞏固城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務教育經(jīng)費保障機制,支持義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升,重點消除城鎮(zhèn)“大班額”,加強鄉(xiāng)村小規(guī)模學校和鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學校建設。中央財政支持學前教育發(fā)展資金安排168.5億元,增長13.1%,促進公辦民辦并舉擴大普惠性學前教育資源。

  提高養(yǎng)老保障水平。從2019年1月1日起,按平均約5%的幅度提高企業(yè)和機關事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金標準。

  推進健康中國建設。完善政府對公立醫(yī)院的投入政策,支持區(qū)域醫(yī)療中心和醫(yī)療保險信息系統(tǒng)建設,鞏固公立醫(yī)院破除以藥補醫(yī)成果。

  加強基本住房保障。中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金安排1433億元,增長12.4%。支持城鎮(zhèn)公租房建設和老舊小區(qū)改造,開展住房租賃市場發(fā)展試點。

  強化民生政策兜底。中央財政醫(yī)療救助補助資金安排271.01億元,適度提高醫(yī)療救助水平。加大對困境兒童、農(nóng)村留守兒童的保護力度。完善困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼政策。

  促進文化事業(yè)發(fā)展。中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金安排147.1億元,增長14%。加快構建現(xiàn)代公共文化服務體系,提高基本公共文化服務的覆蓋面和適用性。

  8.支持國防、外交和政法工作。

  完善優(yōu)撫安置制度體系,落實退役軍人待遇保障,完善退役士兵基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療保險接續(xù)政策,中央財政繼續(xù)增加對軍隊轉業(yè)干部、退役安置、優(yōu)撫對象等補助經(jīng)費。支持中國特色大國外交,深度參與全球治理體系改革和建設。

  (四)2019年一般公共預算收入預計和支出安排。

  1.中央一般公共預算。

  中央一般公共預算收入89800億元,比2018年執(zhí)行數(shù)同口徑(下同)增長5.1%。加上從中央預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入2800億元,從中央政府性基金預算、中央國有資本經(jīng)營預算調(diào)入394億元,收入總量為92994億元。中央一般公共預算支出111294億元,增長8.7%。收支總量相抵,中央財政赤字18300億元,比2018年增加2800億元。中央預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額963.99億元。

 ?。?)中央本級支出35395億元,增長6.5%。

 ?。?)對地方轉移支付75399億元,增長9%。

  (3)中央預備費500億元,與2018年預算持平。

  2.地方一般公共預算。

  地方一般公共預算本級收入102700億元,增長4.9%。加上中央對地方轉移支付收入75399億元、地方財政調(diào)入資金及使用結轉結余11950億元,收入總量為190049億元。地方一般公共預算支出199349億元,增長6.2%。地方財政赤字9300億元,比2018年增加1000億元,通過發(fā)行地方政府一般債券彌補。

  3.全國一般公共預算。

  匯總中央和地方預算,全國一般公共預算收入192500億元,增長5%。加上調(diào)入資金及使用結轉結余15144億元,收入總量為207644億元。全國一般公共預算支出235244億元,增長6.5%。赤字27600億元,比2018年增加3800億元。

 ?。ㄎ澹?019年政府性基金預算收入預計和支出安排。

  中央政府性基金收入4193.15億元,增長4%。加上上年結轉收入358.24億元,收入總量為4551.39億元。中央政府性基金支出4547.16億元,增長13.1%,其中,本級支出3395.55億元,增長9.9%;對地方轉移支付1151.61億元,增長23.5%。調(diào)入一般公共預算4.23億元。

  地方政府性基金本級收入73754.56億元,增長3.3%,其中,國有土地使用權出讓收入67077.39億元,增長3%。加上中央政府性基金對地方轉移支付收入1151.61億元、地方政府專項債務收入21500億元,地方政府性基金相關收入為96406.17億元。地方政府性基金相關支出96406.17億元,增長24.4%,其中,國有土地使用權出讓收入支出64656.96億元,增長15.3%。

  匯總中央和地方預算,全國政府性基金收入77947.71億元,增長3.4%。加上上年結轉收入358.24億元和地方政府專項債務收入21500億元,全國政府性基金相關收入為99805.95億元。全國政府性基金相關支出99801.72億元,增長23.9%。

 ?。?019年國有資本經(jīng)營預算收入預計和支出安排。

  中央國有資本經(jīng)營預算收入1638.11億元,增長23.6%。加上上年結轉收入5.63億元,收入總量為1643.74億元。中央國有資本經(jīng)營預算支出1253.97億元,增長12.8%。

  地方國有資本經(jīng)營預算本級收入1727.73億元,增長9.7%。加上中央國有資本經(jīng)營預算對地方轉移支付收入118億元,收入總量為1845.73億元。地方國有資本經(jīng)營預算支出1264.88億元,增長11.5%。

  匯總中央和地方預算,全國國有資本經(jīng)營預算收入3365.84億元,增長16.1%。加上上年結轉收入5.63億元,收入總量為3371.47億元。全國國有資本經(jīng)營預算支出2400.85億元,增長11.2%。

 ?。ㄆ撸?019年社會保險基金預算收入預計和支出安排。

  匯總中央和地方預算,全國社會保險基金收入79677.54億元,增長9.7%,其中,保險費收入56993.73億元,財政補貼收入19468.96億元。全國社會保險基金支出74252.29億元,增長15%。本年收支結余5425.25億元,年末滾存結余91762.38億元。

  三、扎實做好2019年財政改革發(fā)展工作

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  (四)健全民生支出管理機制。

  (五)全面實施預算績效管理。

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[責任編輯: 王頔 ]
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